电子设备是否可以一次性扣除?

我公司买了一批电子设备,在税务处理上,不太清楚能不能把这些电子设备的成本一次性扣除。想了解下在我国现行税法规定里,对于电子设备成本扣除这块是怎么规定的,能不能一次性扣除呢?
张凯执业律师
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在企业所得税处理中,电子设备是否可以一次性扣除,需要分情况来看。


首先,我们要明确固定资产一次性扣除政策。根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54号)以及后续相关政策规定,企业在2018年1月1日至2023年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过500万元的,仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。这里的设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产,电子设备属于固定资产范畴,自然也在政策适用范围内。也就是说,如果企业新购进的电子设备单位价值不超过500万元,在上述时间区间内是可以享受一次性扣除政策的。


不过,从2024年开始,又有了新的政策延续。根据《财政部 税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的公告》(财政部 税务总局公告2024年第12号)规定,企业在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过800万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过800万元的,仍按企业所得税法及其实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)等相关规定执行。所以,在这个新的时间段内,企业新购进单位价值不超过800万元的电子设备,同样可以享受一次性扣除政策。


需要注意的是,企业享受固定资产一次性税前扣除政策,采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件,符合条件的可以按照《企业所得税优惠事项管理目录》列示的时间自行计算减免税额,并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠。同时,按照规定归集和留存相关资料备查。相关资料主要包括有关固定资产购进时点的资料、固定资产记账凭证、核算有关资产税务处理与会计处理差异的台账等。

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