担保费进项税额能否抵扣?

我公司在业务中支付了一笔担保费,取得了相应的增值税专用发票。现在想知道这笔担保费的进项税额能不能进行抵扣呢?不太清楚相关法律规定,希望了解一下。
张凯执业律师
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担保费进项税额能否抵扣需要根据具体情况来判断。


首先,我们来解释一下几个关键概念。进项税额抵扣是指一般纳税人在计算增值税应纳税额时,允许从销项税额中扣除购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等支付或者负担的增值税额。担保费是指担保机构为客户提供担保服务而收取的费用。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;(二)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;(四)国务院规定的其他项目。


如果企业支付的担保费用于上述不得抵扣的项目,那么其进项税额就不能抵扣。例如,企业为集体福利项目支付的担保费,其进项税额就不可以抵扣。但如果担保费是用于企业正常的生产经营活动,且取得了合法有效的增值税扣税凭证,那么按照规定,其进项税额是可以从销项税额中抵扣的。比如企业为日常的采购业务支付的担保费,并且取得了符合规定的增值税专用发票,这种情况下,进项税额通常是能够抵扣的。


企业在进行担保费进项税额抵扣时,一定要准确判断业务的性质和用途,严格按照相关法律法规的规定执行,以避免税务风险。

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