对方把增值税发票用了我还能红冲吗?

我给对方开了增值税发票,对方已经拿去用了。现在因为一些业务变动,我想把这张发票红冲,不知道在这种情况下还能不能操作。我不太了解相关的税务规定,也担心操作不当会带来麻烦,想问问到底可不可以红冲。
张凯执业律师
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在探讨对方把增值税发票用了是否能红冲这个问题前,我们先了解一下什么是发票红冲。发票红冲其实就是开具一张与原来发票金额、内容等信息相反的发票,用来抵消原发票的影响,就好像给原来的交易做了一个‘反悔’的操作。


根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,一般分为以下两种情况。第一种,如果购买方已经认证抵扣了这张增值税专用发票,那么购买方需要在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》。在填开《信息表》时,不需要填写相对应的蓝字专用发票信息,系统会自动校验。购买方应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。销售方凭借税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。


第二种情况,如果购买方还未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具红字专用发票的流程与上述情况相同。


对于普通发票而言,根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》规定,开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明‘作废’字样或取得对方有效证明。如果对方已经使用普通发票,企业需要取得对方有效证明后,才可以开具红字发票。


所以,对方把增值税发票用了之后,通常是可以红冲的,但需要按照规定的程序和要求进行操作。不同类型的发票(专用发票和普通发票)以及对方使用发票的具体情况(是否认证抵扣等),都会影响红冲的流程和方法。企业在进行发票红冲操作时,一定要严格遵守相关法律法规,避免税务风险。

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