研发装修费是否可以加计扣除?

我公司有一笔研发装修费用,不清楚在税务方面能不能进行加计扣除。这对公司成本核算影响挺大的,所以想弄明白相关规定。不知道税法上对于研发装修费加计扣除是怎么规定的,有没有什么限制条件和要求呢?
张凯执业律师
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研发装修费是否可以加计扣除,需要依据具体情况来判断。首先,我们来了解一下加计扣除的概念。加计扣除是指按照税法规定,在实际发生数额的基础上,再加成一定比例,作为计算应纳税所得额时的扣除数额的一种税收优惠措施。简单来说,就是让企业在计算要交多少税的时候,可以多扣除一部分费用,从而少交税。


对于研发费用加计扣除,《中华人民共和国企业所得税法》第三十条规定,企业的开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,可以在计算应纳税所得额时加计扣除。而《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条进一步明确,企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。后来,政策有了进一步的优惠,根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号),企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。再后来,《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告2021年第13号)规定,制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2021年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2021年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》(财政部 税务总局 科技部公告2022年第28号)规定,现行适用研发费用税前加计扣除比例75%的企业,在2022年10月1日至2022年12月31日期间,税前加计扣除比例提高至100% 。《财政部 税务总局关于研发费用税前加计扣除政策有关问题的公告》(财政部 税务总局公告2023年第7号)规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2023年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2023年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。


然而,研发装修费并不一定都能纳入研发费用进行加计扣除。通常情况下,研发费用加计扣除所涉及的费用主要是与研发活动直接相关的费用,比如研发人员的工资、用于研发的设备和仪器的折旧、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用等。研发装修费如果只是一般性的装修支出,与研发活动没有直接关联,那么是不能加计扣除的。但如果该装修是专门为研发活动提供必要的场所,并且符合一定条件,有可能被认定为与研发活动直接相关的费用从而享受加计扣除。例如,装修是为了满足特定研发项目对环境的特殊要求,如洁净实验室的装修等,且企业能够准确归集和核算该装修费用与研发项目的对应关系,同时符合相关政策规定的其他条件,就有可能可以加计扣除。企业需要根据实际情况,准确判断研发装修费是否符合加计扣除的条件,并按照规定进行申报和核算。

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