受票方可以申请部分红冲吗?

我在和合作方的业务往来中,收到了他们开具的发票。现在发现发票上部分内容有误,我作为受票方,想知道能不能申请对这张发票进行部分红冲,不太清楚具体的法律规定和操作流程,希望能得到解答。
张凯执业律师
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在税务领域,受票方是可以申请部分红冲发票的。下面为你详细解释。 首先,解释一下“红冲”。红冲其实就是对已经开具的发票进行冲减更正。当发票开具错误、交易部分退回、销售折让等情况发生时,就需要进行红冲操作。部分红冲,就是只对发票中的部分金额或项目进行冲减更正。 依据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的相关规定,一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如果购买方(也就是受票方)取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 受票方申请部分红冲发票的具体流程如下: 第一步,受票方在开票系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在信息表中如实填写需要红冲的部分金额、项目等信息。 第二步,税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 第三步,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 第四步,受票方根据收到的红字发票进行账务处理和税务申报调整。 需要注意的是,不同类型的发票(如增值税专用发票、增值税普通发票等),其部分红冲的具体操作规定可能会有所不同。并且在实际操作中,还需要遵循当地税务机关的具体要求和流程。

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