进项发票抵扣了还能冲红吗?

我公司之前收到一张进项发票,已经进行了抵扣。但后来发现发票内容有问题,需要冲红。我不太清楚在已经抵扣的情况下,这张发票还能不能冲红,冲红的流程和规定是怎样的,希望了解一下相关法律规定。
张凯执业律师
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在实际的财务和税务操作中,进项发票抵扣后是可以冲红的。我们先来解释一下什么是进项发票冲红。简单来说,当发票开具有误、交易取消或者发生销售退回等情况时,就需要对已经开具的发票进行冲减处理,这个过程就是冲红。


根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。如果购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。


具体的操作流程如下:首先,购买方在自己的开票系统中填开并上传《信息表》,税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。然后,销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。


需要注意的是,冲红操作必须严格按照规定进行,以确保税务处理的合规性。如果不按照规定冲红发票,可能会面临税务风险,比如被税务机关认定为虚开发票等违法行为,从而导致补缴税款、滞纳金以及罚款等后果。所以,企业在进行进项发票冲红操作时,一定要谨慎并遵循相关法律法规。

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