对方认证了发票还能冲红吗?

我给客户开了发票,对方已经认证了。但现在发现发票有问题,需要重新开。我不清楚在对方已经认证的情况下,这张发票还能不能冲红,该怎么操作,想了解一下相关法律规定和具体流程。
张凯执业律师
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在对方已经认证发票的情况下,发票仍然是可以冲红的。下面我们来详细了解一下相关法律规定和具体操作流程。


首先,我们要明确什么是发票冲红。发票冲红实际上就是对已经开具的发票进行冲减,通俗来讲,就是把之前开错或者需要更改的发票进行作废处理,但因为发票跨月等原因不能直接作废,所以采用冲红的方式。这就好比我们在账本上发现一笔记录有误,不能直接划掉,而是要通过反向记录来修正。


根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:如果购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。


具体到操作流程,当购买方已经认证发票时,应该由购买方发起《开具红字增值税专用发票信息表》的申请。购买方在新系统中填开并上传《信息表》,税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。


需要注意的是,发票冲红必须严格按照规定的流程和要求进行操作。如果不按照规定冲红发票,可能会导致税务风险,比如被税务机关认定为虚开发票等违法行为,进而面临罚款、补缴税款等处罚。因此,在进行发票冲红操作时,企业应当谨慎处理,确保符合相关法律法规的要求。

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