已认证的发票是否可以部分冲红?

我收到一张已认证的发票,发现其中部分内容有误。现在想了解下,已认证的发票能不能只针对有误的那部分进行冲红操作呢?不太清楚相关规定,希望能得到解答。
张凯执业律师
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在我国税收征管的实际操作中,已认证的发票是可以部分冲红的。下面为您详细解释。


首先,让我们了解一下什么是发票冲红。发票冲红其实就是对之前开具的发票进行更正或取消操作。当发票出现开错、退货、折让等情况时,就需要进行冲红处理。部分冲红就是只对发票中的一部分金额或项目进行冲红,而不是整张发票都冲掉。


依据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。这就为已认证发票的部分冲红提供了明确的法律依据。


从操作流程来看,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。


如果是销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。


需要注意的是,在进行部分冲红操作时,要确保相关信息的准确性,严格按照规定流程进行操作。同时,部分冲红的金额等内容要与实际业务情况相符,避免出现税务风险。

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