专票能否部分红冲?

我收到一张增值税专用发票,发票上部分商品有问题需要退货。我想问问这种情况下,能不能只对这部分有问题的商品对应的金额进行专票红冲呢?不太清楚相关规定,希望了解一下。
张凯执业律师
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在实际的财务操作中,专票是可以部分红冲的。下面来详细解释一下其中涉及的法律规定和操作流程。


首先,我们需要了解什么是专票红冲。专票红冲就是当发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让时,需要开具红字专用发票来冲减原来的蓝字发票。简单来说,就是把原来开错或者需要调整的发票金额用红字发票冲掉。


根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:


购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。


销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。


对于部分红冲的情况,其实就是在上述流程中,根据实际需要冲减的部分金额来填写《信息表》。比如,你购买的商品总价是10000元,其中有2000元的商品需要退货,那么在填写《信息表》时,就按照2000元的金额和对应的税额来填写,这样开具出来的红字专用发票就是部分红冲的发票。


所以,当你遇到专票需要部分红冲的情况时,只要按照上述规定的流程操作,是完全可以实现部分红冲的。这样既符合法律规定,也能准确地反映实际的业务情况。

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