专票不抵扣不入账是否可以?

我拿到了一些增值税专用发票,不太清楚这些发票是不是必须要进行抵扣和入账。不抵扣不入账会不会有什么问题,会不会违反相关法律规定呢?我想了解一下这方面的具体情况。
张凯执业律师
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在探讨专票不抵扣不入账是否可行之前,我们先来了解几个关键概念。增值税专用发票是一种可以用来抵扣增值税进项税额的发票。简单来说,当企业销售商品或提供服务时要缴纳增值税,而购买商品或接受服务取得专票,就可以用专票上注明的税额来抵减应缴纳的增值税。入账则是指将经济业务记录到企业的会计账簿中。


从法律规定来看,根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条规定,纳税人、扣缴义务人按照有关法律、行政法规和国务院财政、税务主管部门的规定设置账簿,根据合法、有效凭证记账,进行核算。这里的合法、有效凭证就包括增值税专用发票。所以从会计核算的角度,企业取得专票后,应该按照规定进行入账处理,如实记录企业的经济业务。


对于专票抵扣问题,《增值税专用发票使用规定》规定,一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。同时,如果符合抵扣条件却不抵扣,可能会造成企业多缴纳增值税,增加企业的税收负担。


不过,也存在一些特殊情况可以不抵扣。比如企业用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等,取得的专票就不得抵扣进项税额。即便如此,在会计处理上,通常还是需要将其入账,记录相关的成本费用。


总体而言,一般情况下专票不抵扣不入账是不可以的,不符合会计核算和税收管理的要求。但在特殊情况下,虽然不抵扣,但仍需按规定入账。企业应严格按照相关法律法规的要求处理专票,以避免税务风险。

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