企业所得税应纳税额准予扣除的项目有哪些?

我开了一家小公司,在计算企业所得税应纳税额时,不太清楚哪些项目是可以扣除的。想了解一下相关法律规定中,准予扣除的企业所得税应纳税额的具体内容,这样能更准确地计算公司要交多少税,避免多交或者少交。
张凯执业律师
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在企业所得税的计算中,准予扣除的项目是指在计算应纳税所得额时,可以从收入总额中减除的合理支出。下面为您详细介绍相关内容。


首先,根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。这里的“与取得收入有关”,是指这些支出是为了获取企业的经营收入而产生的;“合理的支出”,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。


成本,是指企业在生产经营活动中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。比如,一家制造业企业购买原材料的费用,就属于成本的范畴,在计算应纳税所得额时可以扣除。


费用,包括销售费用、管理费用和财务费用。销售费用是企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用;管理费用是企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理性费用;财务费用是企业为筹集生产经营所需资金等而发生的筹资费用。例如,企业支付的广告费属于销售费用,管理人员的工资属于管理费用,贷款利息属于财务费用,这些费用都可以在规定范围内扣除。


税金,是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。比如消费税、城市维护建设税、教育费附加等,这些税金在计算应纳税所得额时可以扣除。


损失,是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失,转让财产损失,呆账损失,坏账损失,自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。企业发生的损失,减除责任人赔偿和保险赔款后的余额,依照国务院财政、税务主管部门的规定扣除。


此外,企业发生的一些特定支出,也有专门的扣除规定。例如,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除;企业拨缴的工会经费,不超过工资、薪金总额2%的部分,准予扣除;企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰;企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。


总之,企业在计算企业所得税应纳税额时,要准确把握准予扣除的项目和标准,按照法律规定进行扣除,以确保纳税的准确性和合规性。

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