企业所得税哪些可以结转以后年度扣除?

我经营着一家企业,在计算企业所得税时,听说有些费用可以结转以后年度扣除。但我不太清楚具体是哪些项目,想了解这方面的法律规定,以免在税务处理上出现问题,影响企业的正常运营,不知道有谁能帮我解答一下。
张凯执业律师
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企业所得税中,有部分支出在满足一定条件下可以结转以后年度扣除。下面为您详细介绍:


首先是职工教育经费。职工教育经费是企业为职工学习先进技术和提高文化水平而支付的费用。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十二条规定,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,企业发生的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。这意味着,如果企业当年的职工教育经费支出超过了工资薪金总额的8%,超出的部分可以留到以后年度,在规定的限额内继续扣除。例如,企业当年工资薪金总额为100万元,按照8%的比例,可扣除的职工教育经费为8万元。若企业实际发生了10万元的职工教育经费,那么超出的2万元就可以结转到以后年度扣除。


其次是广告费和业务宣传费。广告费是企业通过各种媒体宣传或发放赠品等方式,激发消费者对其产品或劳务的购买欲望,以达到促销目的所支付的费用;业务宣传费是企业开展业务宣传活动所支付的费用。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十四条规定,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,除国务院财政、税务主管部门另有规定外,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。也就是说,企业当年广告费和业务宣传费支出超过销售(营业)收入15%的部分,可以在以后年度继续扣除。比如,企业当年销售(营业)收入为500万元,可扣除的广告费和业务宣传费限额为75万元(500×15%)。若企业实际发生了80万元的广告费和业务宣传费,超出的5万元就可以结转到以后年度扣除。


另外,还有公益性捐赠支出。公益性捐赠是企业通过公益性社会组织或者县级以上人民政府及其部门,用于符合法律规定的慈善活动、公益事业的捐赠。依据《中华人民共和国企业所得税法》第九条以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十三条规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过年度利润总额12%的部分,准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。假设企业年度利润总额为200万元,那么可扣除的公益性捐赠支出限额为24万元(200×12%)。若企业实际发生了30万元的公益性捐赠支出,超出的6万元可以在接下来的三年内,在规定的限额内继续扣除。

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