公司个税退税该如何做账?

我所在的公司收到了个税退税,但是我不知道该怎么进行账务处理。我不太清楚在会计分录上要怎么做,涉及哪些科目,也不知道有没有相关的税务规定要遵循。希望能了解具体的做账方法和流程。
张凯执业律师
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公司收到个税退税的账务处理需要根据具体情况进行操作,以下为您详细介绍。首先,我们要明白个税退税的基本概念。个人所得税一般是员工个人负担的税种,公司只是履行代扣代缴义务。当出现个税退税情况时,通常是之前代扣代缴的金额多了,现在要将多缴的部分退回来。根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定,纳税人超过应纳税额缴纳的税款,税务机关发现后应当立即退还;纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的,可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息,税务机关及时查实后应当立即退还。对于公司收到个税退税的账务处理,常见的情况如下:如果退的是当年的个税,在收到退税时,应做如下分录:借:银行存款

贷:应交税费 - 应交个人所得税。这一步表示公司的银行账户增加了这笔退税金额,同时减少了之前多记录的应交个人所得税负债。之后,要将这笔退税返还给员工,分录为:借:应交税费 - 应交个人所得税

贷:应付职工薪酬。这里是把之前代扣的多缴个税从应交税费科目转到应付职工薪酬科目,意味着要把钱还给员工。最后支付给员工时:借:应付职工薪酬

贷:银行存款。如果退的是以前年度的个税,收到退税时,分录为:借:银行存款

贷:应交税费 - 应交个人所得税。调整以前年度损益时,分录为:借:应交税费 - 应交个人所得税

贷:以前年度损益调整。结转以前年度损益调整时:借:以前年度损益调整

贷:利润分配 - 未分配利润。总之,公司个税退税的账务处理要依据具体情况,按照正确的会计分录和税务规定来操作,以保证财务数据的准确性和合规性。

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