利润表所得税费用是怎么算出来的?

我自己开了家小公司,最近在看财务报表,对利润表上的所得税费用这一项不太明白。想知道它是依据什么算出来的,计算方法复杂吗?有没有比较简单易懂的方式能让我了解它的计算逻辑,求解答。
张凯执业律师
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利润表中的所得税费用主要分为当期所得税费用和递延所得税费用两部分,下面来分别介绍它们的计算方法。


当期所得税费用,其实就是企业按照税法规定,对当期应纳税所得额计算出来的应缴纳给税务机关的所得税金额。简单来说,就是你这一年赚的钱,按照税法规定应该交多少税。计算公式是:当期所得税费用 = 当期应纳税所得额 × 适用税率。这里的应纳税所得额通常是在企业会计利润的基础上,按照税法规定进行一些调整得到的。比如说,有些费用在会计上可以扣除,但税法不允许,那在计算应纳税所得额时就要把这部分加回来;还有些收入在会计上没算进去,但税法规定要算,那也要加上。依据《中华人民共和国企业所得税法》规定,企业应纳税所得额的计算,以权责发生制为原则,属于当期的收入和费用,不论款项是否收付,均作为当期的收入和费用;不属于当期的收入和费用,即使款项已经在当期收付,均不作为当期的收入和费用。


递延所得税费用,则是由于会计和税法在确认资产、负债的账面价值和计税基础时存在差异而产生的。资产的计税基础,就是未来期间计税时按照税法规定可以税前扣除的金额;负债的计税基础,是负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。当资产的账面价值大于计税基础,或者负债的账面价值小于计税基础时,就会产生应纳税暂时性差异,要确认递延所得税负债;反之,就会产生可抵扣暂时性差异,要确认递延所得税资产。递延所得税费用 =(递延所得税负债期末余额 - 递延所得税负债期初余额)-(递延所得税资产期末余额 - 递延所得税资产期初余额)。这在《企业会计准则第18号——所得税》中有明确规定。


最后,利润表中的所得税费用的计算公式就是:所得税费用 = 当期所得税费用 + 递延所得税费用。所以,要准确计算利润表中的所得税费用,既需要了解税法规定进行应纳税所得额的调整,又要掌握会计和税法的差异来计算递延所得税。

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