增值税留抵税额如何进行抵扣?

我在经营公司的过程中,遇到了增值税留抵税额的问题。不太清楚这个留抵税额到底该怎么去抵扣,是直接在申报的时候操作吗,还是有其他特定的流程?想了解下具体的抵扣方式和相关要求。
张凯执业律师
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增值税留抵税额抵扣是一个重要的税务操作,下面为您详细介绍。


首先,我们来解释一下增值税留抵税额。增值税是对商品或服务在流转过程中产生的增值额征收的一种税。当企业当期购进货物、劳务、服务等支付的增值税进项税额大于当期销售货物、劳务、服务等收取的增值税销项税额时,两者的差额就是留抵税额。简单来说,就是企业多交了增值税,这部分多交的税额可以留到以后期间进行抵扣。


根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)规定,自2019年4月1日起,符合条件的纳税人可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额。增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。


一般情况下,增值税留抵税额抵扣不需要纳税人额外申请,在申报增值税时,系统会自动计算。具体流程如下:企业在进行增值税纳税申报时,填写《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》及其附列资料。其中,留抵税额会在“上期留抵税额”栏次体现,并自动参与本期应纳税额的计算。当本期销项税额大于本期进项税额与上期留抵税额之和时,企业需要缴纳增值税;当本期销项税额小于本期进项税额与上期留抵税额之和时,差额部分继续作为留抵税额结转下期抵扣。


需要注意的是,不同行业、不同情况可能在留抵税额抵扣方面存在一些特殊规定。例如,部分先进制造业纳税人在留抵退税政策上有更优惠的条件。如果企业符合这些特殊规定,可以按照相应的政策要求申请留抵退税或进行抵扣。企业要及时关注税收政策的变化,确保正确进行留抵税额的抵扣操作,避免税务风险。

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