年度汇算清缴退回的所得税该如何做账?

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张凯执业律师
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在会计处理上,年度汇算清缴退回所得税是一个需要严谨操作的事项,下面为您详细介绍具体的做账方法。首先,要先了解几个关键的会计科目。“以前年度损益调整”这个科目,主要是用于核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。“应交税费 - 应交所得税”科目,核算企业按照税法规定计算应交纳的企业所得税。当企业收到退回的所得税时,第一步账务处理是冲减多计提的所得税。分录为:借:应交税费 - 应交所得税;贷:以前年度损益调整。这里冲减“应交税费 - 应交所得税”,意味着企业应缴纳的所得税减少了;贷记“以前年度损益调整”,是对以前多计费用的一种调整。第二步,收到退回的税款时,分录为:借:银行存款;贷:应交税费 - 应交所得税。这笔分录很直观,就是企业银行账户收到了退回的钱,同时减少了相应的应交税费。第三步,调整未分配利润,分录为:借:以前年度损益调整;贷:利润分配 - 未分配利润。这一步是因为之前调整了以前年度损益,最终要反映到未分配利润上。依据《企业会计准则第 28 号 - 会计政策、会计估计变更和差错更正》,企业对会计差错进行更正时,重要的前期差错需要采用追溯重述法进行更正。年度汇算清缴退回所得税的账务处理就属于对前期多计所得税费用这一差错的更正,所以要按照上述步骤进行调整。通过这样的账务处理,能够准确反映企业的财务状况和经营成果。

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