退回的企业所得税该如何做账?

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张凯执业律师
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在企业收到退回的企业所得税时,需要根据不同的情况进行相应的账务处理。下面为您详细介绍。


首先,如果是本年度退回,当企业收到退税款时,应做如下分录:借:银行存款,贷:所得税费用。这是因为银行存款增加了,而所得税费用减少了。之后再冲减所得税费用,分录为:借:所得税费用,贷:本年利润。这一步是为了将减少的所得税费用反映到本年利润中。


其次,要是以前年度退回。在收到退税款时,分录为:借:银行存款,贷:应交税费——应交所得税。这里体现了银行存款增加,同时企业应交的所得税负债减少。接着调整以前年度损益,分录为:借:应交税费——应交所得税,贷:以前年度损益调整。这一步是对以前年度的所得税费用进行调整。然后将以前年度损益调整转入利润分配,分录为:借:以前年度损益调整,贷:利润分配——未分配利润。这是为了把调整后的损益结转到利润分配中。


根据《中华人民共和国会计法》规定,各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告。所以在对退回的企业所得税进行账务处理时,一定要依据实际的退税情况,按照上述规范的会计分录进行操作,确保会计信息的真实、准确。

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