收到税务局退回的税款该如何做账?

我公司收到了税务局退回的税款,但是我不知道这笔钱在财务上该怎么处理,不知道要遵循什么原则和方法来记账,也不清楚相关的流程,怕做错账带来麻烦,所以想了解一下收到税务局退回的税款具体该怎么做账。
张凯执业律师
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收到税务局退回的税款,在账务处理上需要根据退税的性质和原因进行分类处理。下面为你介绍几种常见的退税情况及对应的账务处理方法。


首先是增值税退税。如果是增值税即征即退、先征后退等情况,当企业实际收到退回的增值税税款时,应借记“银行存款”科目,贷记“其他收益”科目。依据《企业会计准则第16号——政府补助》,与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。增值税退税属于与企业日常活动相关的政府补助,所以计入“其他收益”。


对于企业所得税退税。若因汇算清缴等原因收到退回的企业所得税,当企业收到退税时,应借记“银行存款”,贷记“应交税费——应交所得税”。然后冲减多计提的所得税费用,借记“应交税费——应交所得税”,贷记“以前年度损益调整”。最后,将“以前年度损益调整”科目余额转入“利润分配——未分配利润”,借记“以前年度损益调整”,贷记“利润分配——未分配利润”。这里依据的是《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,对于重要的前期差错,企业应当采用追溯重述法进行更正。


还有消费税退税。当企业收到税务局退回的消费税时,借记“银行存款”,贷记“税金及附加”。这是因为消费税计入“税金及附加”科目核算,退回时冲减该科目。按照《企业会计准则》的规定,费用的减少应通过相应科目的贷方来体现。


总之,不同类型的退税账务处理有所不同,企业需要根据具体的退税情况,按照相关会计准则和税法规定进行准确的账务处理。

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