收到汇算清缴退回的税款该如何做账?

我公司完成了汇算清缴,收到了退回的税款。但我不太清楚在财务上该怎么处理这笔退回的税款,是直接计入收入,还是有其他的记账方式呢?想了解下正确的做账方法。
张凯执业律师
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当企业收到汇算清缴退回的税款时,相关的账务处理需要根据不同情况来进行。下面为您详细介绍:


首先,若退回的是以前年度的企业所得税。当企业计算出应退税款时,会计分录如下:借:应交税费 - 应交所得税,贷:以前年度损益调整。这里的“应交税费 - 应交所得税”是企业按照税法规定应该缴纳的所得税金额,而“以前年度损益调整”用于调整以前年度的利润或亏损。依据《企业会计准则第28号 - 会计政策、会计估计变更和差错更正》,对于重要的前期差错,企业应当采用追溯重述法进行更正。


然后,企业实际收到退税款时,分录为:借:银行存款,贷:应交税费 - 应交所得税。“银行存款”代表企业存放在银行的货币资金,收到退税款会使银行存款增加。


最后,将以前年度损益调整科目余额转入利润分配,分录是:借:以前年度损益调整,贷:利润分配 - 未分配利润。这一步是将调整后的利润转入未分配利润科目,反映企业可供分配的利润增加。


如果退回的是本年度的企业所得税,当企业计算出应退税款时,分录为:借:应交税费 - 应交所得税,贷:所得税费用。“所得税费用”是企业经营利润应交纳的所得税。实际收到退税款时,分录为:借:银行存款,贷:应交税费 - 应交所得税。这样就完成了本年度汇算清缴退回税款的账务处理。

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