递延所得税资产对企业有什么影响?

我开了家企业,最近在处理税务相关事务时,遇到了递延所得税资产这个概念。不太清楚它会给企业带来怎样的影响,是会增加成本,还是会有其他方面的作用呢?希望了解一下这方面的具体情况。
张凯执业律师
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递延所得税资产是一个会计和税务领域的概念。简单来说,它是指企业根据税法规定,当期多交了税,以后期间可以少交税,从而形成的一项资产。当企业的会计利润和应纳税所得额存在差异时,就可能会产生递延所得税资产。


从对企业财务报表的影响来看,递延所得税资产会增加企业的资产总额。在资产负债表中,它作为一项资产列示。比如企业计提了一笔资产减值准备,会计上会减少当期利润,但税法规定在实际发生损失时才允许扣除。这就导致会计利润小于应纳税所得额,企业当期多交了税,形成递延所得税资产。这使得企业在资产负债表上的资产有所增加。


对企业净利润也有影响。递延所得税资产的确认会减少当期所得税费用,进而增加当期净利润。因为所得税费用是根据会计利润计算的,当确认递延所得税资产时,相当于把一部分未来可抵扣的税额提前在当期进行了处理,减少了当期的所得税费用支出。


从资金流的角度,当期多交税形成递延所得税资产,意味着企业当期现金流出增加。但在未来可以少交税,又会使未来现金流出减少。所以递延所得税资产会影响企业不同期间的现金流量。


相关法律依据方面,《企业会计准则第18号——所得税》对所得税的确认、计量和列报等进行了规范。其中明确了递延所得税资产的确认条件和计量方法。该准则要求企业在资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。当很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回。这一规定确保了企业对递延所得税资产的核算更加准确,反映企业的真实财务状况。

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