递延所得税资产是什么?

我在处理公司财务税务相关事务时,碰到了递延所得税资产这个概念,不太明白它到底是什么意思。我想知道它在法律和财务方面是如何定义的,它对企业有什么影响,能通俗地解释一下吗?
张凯执业律师
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递延所得税资产是一个在财务和税务领域经常出现的概念。简单来说,它是企业根据所得税准则确认的可抵扣暂时性差异产生的所得税资产。可抵扣暂时性差异,就是指在未来期间可以用来抵扣应纳税所得额的差异。


举个例子帮助理解,假如企业在计算会计利润时,某项费用已经全额扣除了,但按照税法规定,这项费用要分几年扣除。这样一来,在当前会计期间,会计利润就会比应纳税所得额低。而未来期间,随着税法允许扣除的费用增加,应纳税所得额会减少,从而少交税。这部分未来少交的税,就可以确认为递延所得税资产。


从法律依据来看,《企业会计准则第18号——所得税》对递延所得税资产的确认、计量等做了详细规定。准则要求企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。也就是说,企业不能随意确认递延所得税资产,必须有合理的依据证明未来能够获得足够的应纳税所得额来抵扣。


递延所得税资产对企业的财务状况和经营成果有着重要影响。它会影响企业的净利润和资产负债表。当确认递延所得税资产时,会减少当期所得税费用,从而增加净利润;同时,资产负债表上的资产项目也会增加。所以,准确理解和处理递延所得税资产,对于企业正确反映财务状况和经营成果至关重要。

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