计算所得税费用仅考虑暂时性差异吗?

我在处理公司财务时,涉及到所得税费用的计算。我知道暂时性差异对所得税费用有影响,可不确定计算的时候是不是只考虑这一项。想了解下,在计算所得税费用时,是不是只看暂时性差异,还有没有其他因素要考虑呢?
张凯执业律师
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在计算所得税费用时,并非仅考虑暂时性差异。所得税费用主要由当期所得税和递延所得税两部分构成。


当期所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应缴纳给税务部门的所得税金额,即当期应交所得税。它的计算依据是应纳税所得额乘以适用税率。应纳税所得额是在企业会计利润的基础上,按照税法规定进行纳税调整后得出的。纳税调整不仅要考虑暂时性差异,还要考虑永久性差异。永久性差异是指某一会计期间,由于会计制度和税法在计算收益、费用或损失时的口径不同,所产生的税前会计利润与应纳税所得额之间的差异。这种差异在本期发生,不会在以后各期转回。例如,企业购买国债取得的利息收入,会计上确认为收益,但税法规定国债利息收入免征所得税,这就形成了永久性差异。


递延所得税则是指按照所得税准则规定当期应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债金额,即递延所得税资产及递延所得税负债当期发生额的综合结果,但不包括计入所有者权益的交易或事项及企业合并的所得税影响。递延所得税主要是考虑暂时性差异。暂时性差异是指资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生的差额。根据暂时性差异对未来期间应纳税所得额的影响,分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。


依据《企业会计准则第18号——所得税》规定,企业应采用资产负债表债务法核算所得税,该方法要求企业从资产负债表出发,通过比较资产负债表上列示的资产、负债按照会计准则规定确定的账面价值与按照税法规定确定的计税基础,对于两者之间的差异分别应纳税暂时性差异与可抵扣暂时性差异,确认相关的递延所得税负债与递延所得税资产,并在此基础上确定每一会计期间利润表中的所得税费用。所以,计算所得税费用时,既需要考虑暂时性差异,也不能忽略永久性差异等其他因素。

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