滞纳金企业所得税调整属期是怎样规定的?

我公司之前有滞纳金,现在进行企业所得税调整,但是不清楚调整属期该怎么确定。想问下,滞纳金企业所得税调整属期有没有明确的规定呢?该依据什么来确定这个属期呢?
张凯执业律师
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在探讨滞纳金企业所得税调整属期的问题前,我们先明确滞纳金和企业所得税调整属期的概念。滞纳金是指在规定的期限内没有按时履行纳税义务,税务机关会按照一定的比例对逾期未缴的税款加收的款项。企业所得税调整属期,简单来说,就是确定企业在哪个时间段对企业所得税进行调整,这关系到企业在相应期间的应纳税所得额的计算。


依据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,税收滞纳金支出不得扣除。这里强调的是,企业支付的滞纳金在计算企业所得税应纳税所得额时不能作为成本费用扣除。


对于滞纳金企业所得税调整属期的确定,一般是以滞纳金对应的税款所属期来确定。例如,企业因为未按时缴纳某一特定月份的增值税而产生了滞纳金,那么这个滞纳金对应的企业所得税调整属期就是该增值税税款所属的那个月份所在的纳税年度。也就是说,企业需要在这个纳税年度的企业所得税汇算清缴时,将这笔滞纳金对应的支出进行纳税调增处理,增加应纳税所得额,进而补缴相应的企业所得税。


此外,企业在进行税务处理时,必须准确记录滞纳金的产生原因、所属税款的属期等相关信息。这不仅有助于准确确定企业所得税调整属期,还能避免在税务检查时出现问题。企业应当建立完善的税务管理台账,对每一笔滞纳金的情况进行详细记录,确保税务处理的合规性和准确性。

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