佣金和手续费支出如何进行纳税调整?

我在处理公司财务时,遇到了佣金和手续费支出纳税调整的问题。不太清楚在计算企业所得税时,这些支出该怎么调整,也不知道有哪些规定和标准。想了解下具体的调整方法和相关法律依据,避免在纳税上出现错误。
张凯执业律师
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在企业的日常经营中,佣金和手续费支出是比较常见的成本费用。而纳税调整是指在计算企业应纳税所得额时,按照税法规定对企业会计利润进行调整的过程。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,与取得收入无关的其他支出不得扣除。同时,《中华人民共和国企业所得税法实施条例》进一步明确了企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出、广告费和业务宣传费支出等扣除标准。对于佣金和手续费支出,也有相应的规定。


一般来说,企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出,不超过以下规定计算限额以内的部分,准予扣除;超过部分,不得扣除:财产保险企业按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的15%(含本数,下同)计算限额;人身保险企业按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的10%计算限额;其他企业按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。


在进行纳税调整时,企业需要先确定实际发生的佣金和手续费支出金额,然后根据上述规定计算出可扣除的限额。如果实际支出小于等于限额,那么可以全额在税前扣除,无需进行纳税调整;如果实际支出大于限额,那么超过限额的部分就需要在计算应纳税所得额时进行调增,也就是增加应纳税所得额,从而多缴纳企业所得税。


企业在进行纳税调整时,还需要注意相关的凭证和资料。企业应当如实向当地主管税务机关提供当年手续费及佣金计算分配表和其他相关资料,并依法取得合法真实凭证。只有符合规定的凭证和资料,才能作为税前扣除的依据。

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