企业购买礼品赠送客户如何进行税收筹划?

我经营着一家企业,经常会购买礼品赠送给客户。但对于这其中涉及的税收问题不太清楚,不知道怎样做才能合理地进行税收筹划,既能维护好客户关系,又能节省企业成本,想了解具体有哪些方法和策略。
张凯执业律师
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企业购买礼品赠送客户的税收筹划是一个涉及多个税种的复杂问题,需要综合考虑各种因素,合理规划以降低企业税负。以下从增值税、企业所得税和个人所得税三个方面为您详细介绍。


增值税方面,根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,视同销售货物。也就是说,企业购买礼品赠送客户,在增值税上要视同销售处理。不过,如果企业能够取得合法有效的增值税专用发票,其进项税额可以抵扣。在税收筹划时,可以考虑选择能够提供增值税专用发票的供应商,以增加可抵扣的进项税额,减少增值税应纳税额。


企业所得税方面,根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出不得在计算应纳税所得额时扣除。企业购买礼品赠送客户的支出,通常被视为与生产经营活动相关的业务招待费支出。根据规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。在进行税收筹划时,企业可以合理控制业务招待费的支出规模,避免超过扣除限额。同时,可以将部分礼品赠送活动与企业的宣传推广活动相结合,将其作为广告和业务宣传费支出。根据规定,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。


个人所得税方面,根据《财政部 税务总局关于个人取得有关收入适用个人所得税应税所得项目的公告》(财政部 税务总局公告2019年第74号)第三条规定,企业在业务宣传、广告等活动中,随机向本单位以外的个人赠送礼品(包括网络红包),以及企业在年会、座谈会、庆典以及其他活动中向本单位以外的个人赠送礼品,个人取得的礼品收入,按照“偶然所得”项目计算缴纳个人所得税,但企业赠送的具有价格折扣或折让性质的消费券、代金券、抵用券、优惠券等礼品除外。企业在赠送礼品时,如果符合上述规定,需要代扣代缴个人所得税。在税收筹划时,可以考虑选择具有价格折扣或折让性质的礼品,避免代扣代缴个人所得税。


综上所述,企业购买礼品赠送客户的税收筹划需要综合考虑增值税、企业所得税和个人所得税等多个税种的规定,结合企业的实际情况,合理选择礼品类型、供应商,控制支出规模,将部分支出与宣传推广活动相结合,以达到降低企业税负的目的。但在进行税收筹划时,企业必须遵守法律法规的规定,确保筹划方案的合法性和合理性。

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