外购电子产品赠送客户如何进行税务筹划?

我经营着一家小公司,经常会外购一些电子产品赠送客户。但我不太清楚在税务方面该怎么处理,想通过合理的税务筹划来降低成本,少交点税。不知道在这种情况下,有哪些可行的税务筹划方法,希望懂的人能给些建议。
张凯执业律师
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在进行外购电子产品赠送客户的税务筹划时,需要综合考虑增值税、企业所得税等多个税种。以下为您详细分析并提供一些筹划思路。


首先是增值税方面。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,视同销售货物。也就是说,外购电子产品赠送客户,在增值税上要视同销售处理。不过,若企业将赠送的电子产品与销售的商品组合销售,例如购买某商品搭配赠送电子产品,这种方式在税法上可能不被认定为无偿赠送,而是作为组合销售行为。这种情况下,按照实际收取的销售额计算缴纳增值税,避免了额外视同销售带来的增值税负担。


其次是企业所得税方面。根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,与取得收入无关的其他支出不得扣除。外购电子产品赠送客户,若属于业务招待费范畴,按照企业所得税法规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。企业可以合理控制业务招待费的规模,或者将赠送行为与企业的宣传活动结合起来,比如在电子产品上印制企业的标志、宣传语等,作为广告宣传费支出。根据规定,企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出,不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。这样可以在企业所得税前更充分地扣除相关费用。


此外,还可以关注税收优惠政策。比如,企业如果符合小型微利企业等税收优惠条件,在进行税务筹划时可以结合这些政策,进一步降低整体税负。总之,税务筹划需要根据企业的实际情况,在合法合规的前提下进行合理安排。

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