无偿划拨资产的税务处理是怎样的?

我公司最近遇到资产无偿划拨的情况,不太清楚在税务方面该如何处理。不知道涉及哪些税种,计税依据是什么,有哪些相关的税收政策和优惠。希望了解一下无偿划拨资产完整的税务处理方式。
张凯执业律师
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无偿划拨资产在税务处理上,涉及多个税种,下面为您详细介绍:


首先是企业所得税。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入,为收入总额。一般情况下,接受无偿划拨资产可能会被视为接受捐赠收入,应计入企业当年收入总额计算缴纳企业所得税。不过,如果符合一定条件,如符合《关于企业重组业务企业所得税处理若干问题的通知》(财税〔2009〕59号)和《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》(财税〔2014〕109号)规定的特殊性税务处理条件,资产划转可以选择特殊性税务处理,暂不确认所得,即划出方和划入方均不确认所得。


其次是增值税。按照《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则,将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人,视同销售货物,需要缴纳增值税。但如果是符合条件的资产重组中涉及的货物转让,根据《国家税务总局关于纳税人资产重组有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2011年第13号),不属于增值税的征税范围,其中涉及的货物转让,不征收增值税。


再者是土地增值税。依据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》及其实施细则,转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物并取得收入的单位和个人,为土地增值税的纳税义务人。如果无偿划拨土地使用权等不动产符合特定条件,比如房产所有人、土地使用权所有人将房屋产权、土地使用权赠与直系亲属或承担直接赡养义务人的,不征收土地增值税;符合其他一些公益捐赠等情形,也可能不征收土地增值税。


最后是印花税。根据《中华人民共和国印花税法》,在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人,为印花税的纳税人。资产划拨过程中签订的产权转移书据等应税凭证,需要按照规定缴纳印花税。不过,对一些特殊的划转行为,可能存在印花税优惠政策。 企业在进行无偿划拨资产的税务处理时,要根据自身实际情况,准确适用税收政策,必要时可咨询专业税务顾问。

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