支付境外服务费需要缴纳哪些税费?

我公司找境外机构提供了服务,现在要支付服务费。但我不知道支付境外服务费得交哪些税费,也不清楚缴纳这些税费的具体规定和计算方法。有没有懂行的朋友能给我讲讲这方面的情况啊?
张凯执业律师
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当企业支付境外服务费时,通常涉及到多种税费的缴纳问题。下面为您详细介绍可能涉及的主要税费:


首先是增值税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》以及相关规定,境外单位或者个人在境内发生应税行为,在境内未设有经营机构的,以购买方为增值税扣缴义务人。境外机构向境内企业提供服务,若属于增值税应税服务范围,境内企业在支付服务费时需要代扣代缴增值税。一般来说,增值税税率会根据服务的类型而定,常见的税率有6%等。比如,境外咨询公司为境内企业提供咨询服务,就属于增值税应税服务,境内企业支付费用时要按规定扣缴增值税。计算公式为:应扣缴增值税额 = 购买方支付的价款÷(1 + 税率)×税率。


其次是企业所得税。依据《中华人民共和国企业所得税法》第三条第三款规定,非居民企业在中国境内未设立机构、场所的,或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的,应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。如果境外机构提供服务取得的所得属于来源于中国境内的所得,境内企业支付服务费时需代扣代缴企业所得税。通常情况下,企业所得税的税率为10%。不过,如果该境外机构所在国家(地区)与我国签订了税收协定,可能会有更优惠的税率。比如,境外设计公司为境内企业进行项目设计并取得收入,若符合规定,境内企业要代扣代缴企业所得税。计算公式为:应纳税所得额 = 收入全额×核定利润率,应扣缴企业所得税额 = 应纳税所得额×适用税率。


此外,还可能涉及到附加税。附加税是以实际缴纳的增值税为计税依据,常见的附加税有城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。城市维护建设税根据所在地不同,税率分为7%(市区)、5%(县城、镇)和1%(不在市区、县城或镇的);教育费附加率为3%;地方教育附加率一般为2%。例如,在市区的企业,缴纳增值税后,要按照增值税税额乘以相应比例计算缴纳附加税。

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