未确认递延所得税资产是怎么回事?

我在处理公司财务税务时,遇到了未确认递延所得税资产这个概念。我不太清楚它具体是什么,也不知道它在财务和税务方面有什么影响。想了解一下未确认递延所得税资产到底是怎么定义的,以及在实际操作中有哪些需要注意的地方。
张凯执业律师
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未确认递延所得税资产是一个在企业财务和税务处理中比较重要的概念。要理解它,首先得明白什么是递延所得税资产。简单来说,递延所得税资产是指企业根据税法规定,未来期间可用来抵减应纳税所得额的一项资产。当企业存在可抵扣暂时性差异时,就可能会产生递延所得税资产。


可抵扣暂时性差异,是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异。比如,企业计提了资产减值准备,在会计上,这部分减值准备会减少当期利润;但在税法上,只有在实际发生损失时才允许扣除。这样就产生了会计和税法之间的差异,这种差异就是可抵扣暂时性差异。


然而,并不是所有的可抵扣暂时性差异都能确认为递延所得税资产。当企业未来期间可能无法获得足够的应纳税所得额来利用可抵扣暂时性差异时,就不能确认递延所得税资产,这就是未确认递延所得税资产。


根据《企业会计准则第18号——所得税》的规定,企业应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。这里的“很可能”,需要企业根据自身的实际情况,包括未来的盈利预测、经营计划等进行判断。


在实际操作中,企业需要谨慎对待未确认递延所得税资产。一方面,不能随意确认递延所得税资产,要确保未来有足够的应纳税所得额来抵扣;另一方面,要持续关注企业的经营状况和未来盈利情况,一旦符合确认条件,应及时确认递延所得税资产。这样才能准确反映企业的财务状况和税务情况,避免财务报表的失真。

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