递延所得税资产负数表示什么?

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张凯执业律师
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递延所得税资产是一个会计术语,它主要是由于会计处理和税法规定之间存在差异而产生的。简单来说,当企业按照会计准则计算出来的利润和按照税法规定计算出来的应纳税所得额不一样时,就可能会产生递延所得税资产。


比如,企业在会计上可能对某些资产采用了加速折旧的方法,使得当期利润减少;但税法规定只能用直线法折旧,这就导致会计利润和应纳税所得额不一致。在这种情况下,企业当期缴纳的税款比按照会计利润计算的要多,多交的这部分税款就形成了递延所得税资产,企业可以在未来期间抵扣应纳税额。


当递延所得税资产出现负数时,通常有以下几种含义。一方面,它可能意味着之前确认的递延所得税资产出现了转回。也就是说,之前多交的税款在本期因为情况变化不需要再递延抵扣了,所以要把这部分资产冲减回来,从而导致出现负数。例如,之前因为资产减值准备确认了递延所得税资产,但本期资产减值情况得到了改善,减值准备转回,相应的递延所得税资产也要转回。


另一方面,也可能是因为会计和税法之间的差异发生了反向变化。原本会计利润小于应纳税所得额形成了递延所得税资产,现在情况反过来了,会计利润大于应纳税所得额,就可能导致递延所得税资产变为负数。


从法律依据上来说,《企业会计准则第18号——所得税》对递延所得税资产和负债的确认、计量和列报等都做出了规定。企业需要按照准则的要求,根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额,确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。当出现递延所得税资产负数的情况时,企业要按照准则的规定进行正确的会计处理和披露,以保证财务报表的真实性和准确性。

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