增值税发票应该给客户第几联?

我开了增值税发票,但是不清楚该把哪一联给客户。我怕给错了之后会有麻烦,影响到税务和财务方面的事情。想问问懂行的人,增值税发票到底该给客户哪一联呢?
张凯执业律师
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在了解增值税发票该给客户哪一联之前,我们先来认识一下增值税发票的基本联次。增值税专用发票一般有三联,分别是记账联、抵扣联和发票联;增值税普通发票通常有两联,即记账联和发票联。


对于增值税专用发票而言,给客户的是抵扣联和发票联。记账联是销售方用来记账的凭证,销售方要把这一联留存好,作为销售业务入账的依据。抵扣联则是购买方用来抵扣进项税额的凭证,购买方可以凭借这一联在计算应纳税额时,从销项税额中扣除相应的进项税额,从而减少纳税金额。发票联是购买方用来核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证,购买方需要用这一联进行账务处理,记录购买货物或者接受劳务的情况。


根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四条规定,发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。对于增值税专用发票的特殊规定,依据《增值税专用发票使用规定》,专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成,基本联次为三联:发票联、抵扣联和记账联。


如果是增值税普通发票,一般只需把发票联给客户就行。因为普通发票不能用于抵扣进项税额,所以没有抵扣联。客户拿到发票联后,就可以作为购买商品或服务的凭证进行账务处理。

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