税收滞纳金应该在哪一年做纳税调整?

我公司之前产生了税收滞纳金,现在不确定应该在哪个年度进行纳税调整。不清楚税法在这方面是如何规定的,怕调整错时间会带来税务风险。希望了解一下到底该在哪个年度对税收滞纳金做纳税调整。
张凯执业律师
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税收滞纳金是指纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。


在企业所得税处理中,纳税调整是指纳税人在计算应纳税所得额时,其财务会计处理与税收规定不一致的,应按税收规定进行调整。对于税收滞纳金的纳税调整时间,根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,在计算应纳税所得额时,税收滞纳金支出不得扣除。也就是说,企业发生的税收滞纳金不能在企业所得税前扣除。


而纳税调整的时间,应该是在滞纳金实际发生的年度。因为企业所得税是按年计算,分月或者分季预缴,年度终了后进行汇算清缴。当企业在某一年度产生了税收滞纳金,在该年度进行企业所得税汇算清缴时,就需要将这部分滞纳金从企业的成本、费用中剔除出来,增加应纳税所得额,进行纳税调整。这样做是为了保证企业按照税法规定准确计算应缴纳的企业所得税,避免企业通过扣除税收滞纳金来减少应纳税额。

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