计提以前年度所得税分录该怎么做?

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张凯执业律师
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首先,我们来理解一下计提以前年度所得税分录的相关概念。计提就是计算和提取,在会计核算中,当企业发现需要补缴以前年度的所得税时,就需要进行计提操作,并做好相应的会计分录,以准确反映企业的财务状况。


对于计提以前年度所得税的分录,一般会涉及到“以前年度损益调整”、“应交税费——应交所得税”等科目。依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》,企业发生的前期差错,应当采用追溯重述法进行更正,像以前年度所得税少计提这种差错,就需要进行追溯调整。


具体的分录如下:


第一步,补提以前年度所得税时,借记“以前年度损益调整”,贷记“应交税费——应交所得税”。这里“以前年度损益调整”科目是用来核算企业本年度发生的调整以前年度损益的事项以及本年度发现的重要前期差错更正涉及调整以前年度损益的事项。“应交税费——应交所得税”则明确了企业应缴纳的所得税金额。


第二步,缴纳税款时,借记“应交税费——应交所得税”,贷记“银行存款”。这一步体现了企业实际缴纳税款,资金从银行账户划出的过程。


第三步,调整未分配利润,借记“利润分配——未分配利润”,贷记“以前年度损益调整”。因为补提以前年度所得税会减少企业的净利润,而净利润最终会影响未分配利润,所以要进行相应的调整。


第四步,如果企业还涉及到提取盈余公积等情况,还需要进行相应的调整分录。例如,借记“盈余公积”,贷记“利润分配——未分配利润”。这是因为未分配利润减少后,盈余公积的计提基础也发生了变化,需要进行相应调整。

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