递延所得税负债的计算方法是什么?

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张凯执业律师
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递延所得税负债是一个和税务、会计相关的概念。在会计处理中,由于会计核算和税法规定存在差异,有些收入或者费用在会计上和税法上确认的时间不一样,这就产生了暂时性差异。当资产的账面价值大于其计税基础,或者负债的账面价值小于其计税基础时,就会形成应纳税暂时性差异,而基于这种应纳税暂时性差异确认的负债就是递延所得税负债。


它的计算方法其实并不复杂,关键就是要算出应纳税暂时性差异,然后用这个差异乘以适用的所得税税率。计算公式是:递延所得税负债=应纳税暂时性差异×所得税税率。


应纳税暂时性差异怎么来的呢?我们先说说资产。资产的计税基础是指企业收回资产账面价值过程中,计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额。当资产的账面价值比计税基础大的时候,就产生了应纳税暂时性差异。比如说,一项固定资产,会计上采用直线法折旧,税法上采用加速折旧法,在前期就会出现资产的账面价值大于计税基础的情况,两者的差额就是应纳税暂时性差异。


再说说负债。负债的计税基础是指负债的账面价值减去未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额。当负债的账面价值小于计税基础时,也会产生应纳税暂时性差异。例如,企业收到一笔预收账款,会计上确认为负债,但税法规定在收到时就计入应纳税所得额,此时负债的账面价值小于计税基础,其差额就是应纳税暂时性差异。


计算出应纳税暂时性差异后,再乘以企业适用的所得税税率,就能得到递延所得税负债的金额。这里要注意,所得税税率一般是企业正常经营情况下适用的税率。

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