经营租赁分包是否能抵税?

我是一家企业的负责人,我们有经营租赁业务,并且进行了分包。现在我想了解一下,这种经营租赁分包产生的费用能不能用来抵税呢?我不太清楚相关的法律规定,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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在我国的税收体系中,经营租赁分包能否抵税需要从多个方面来考量。首先,我们要明确几个关键的法律概念。经营租赁是指企业为了满足生产经营的短期需要,从其他单位租入资产使用,并支付租金的一种租赁方式。而分包则是指企业将自己承接的部分业务交给其他单位或个人完成。抵税,简单来说,就是企业在计算应纳税额时,可以将符合规定的支出从收入中扣除,从而减少应纳税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。如果经营租赁分包业务取得了合法有效的增值税专用发票,并且该业务是用于企业的生产经营活动,不属于不得抵扣进项税额的情形,那么其对应的增值税进项税额是可以抵扣的。


不得抵扣进项税额的情形在《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条中有明确规定,比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务等。如果经营租赁分包业务属于这些不得抵扣的情形,那么就不能进行抵税。


此外,在企业所得税方面,根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。如果经营租赁分包费用是企业实际发生的、与取得收入有关且合理的支出,那么在企业所得税计算时是可以扣除的。但企业需要留存相关的合同、发票、支付凭证等资料,以证明支出的真实性、合理性和相关性。

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