售后回租是否不允许抵扣进项税?

我公司做了售后回租业务,在处理税务时,财务人员对能否抵扣进项税有争议。有人说不可以抵,有人觉得可以。我不太懂税法,就想问问在咱们国家法律规定里,售后回租到底允不允许抵扣进项税啊?
张凯执业律师
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售后回租是一种特殊的租赁业务,指承租人将自制或外购的资产出售给出租人,然后向出租人租回并使用。关于售后回租是否允许抵扣进项税,需要区分不同情况来看。


根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定,经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人,提供有形动产融资性售后回租服务,以取得的全部价款和价外费用,扣除向承租方收取的有形动产价款本金,以及对外支付的借款利息(包括外汇借款和人民币借款利息)、发行债券利息后的余额为销售额。同时,融资性售后回租服务属于贷款服务的范畴。


而对于贷款服务,按照规定,纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。也就是说,融资性售后回租业务中,出租方取得的利息性质的收入按照贷款服务缴纳增值税,承租方支付利息取得的进项税额是不可以抵扣的。


不过,如果售后回租业务不符合上述规定的融资性售后回租的定义,不按照贷款服务缴纳增值税,而是按照租赁服务缴纳增值税,那么在取得合法有效的增值税扣税凭证的情况下,其进项税额是可以按照规定进行抵扣的。 所以,售后回租是否允许抵扣进项税,关键看业务性质是否属于融资性售后回租按照贷款服务缴纳增值税的情形。

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