租赁发票是否可以抵扣进项税?

我公司最近有租赁业务,收到了租赁发票。我不太清楚这张发票能不能用来抵扣进项税,想了解一下在税法上对于租赁发票抵扣进项税是怎么规定的,什么样的情况可以抵扣,什么样的情况不能抵扣。
张凯执业律师
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在税法规定里,租赁发票是否可以抵扣进项税需要分情况来看。


首先,我们来了解一下进项税抵扣的基本概念。进项税抵扣,简单来说就是企业在购买货物、接受劳务或者服务等经营活动中支付的增值税,在符合一定条件时,可以从企业销售货物、提供劳务等产生的销项税额中扣除,从而减少企业实际缴纳的增值税额。


对于租赁发票而言,如果是用于一般计税方法计税项目、且取得合法有效的增值税扣税凭证,是可以按照规定抵扣进项税的。比如,企业租赁办公场所,取得了增值税专用发票,且该企业采用一般计税方法缴纳增值税,那么这张租赁发票上注明的进项税额就可以抵扣。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。


但是,也存在一些不能抵扣的情况。如果租赁的服务用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费等,其进项税额不得从销项税额中抵扣。例如,企业租赁车辆专门用于职工福利接送,这种情况下取得的租赁发票进项税就不能抵扣。这是根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。


另外,如果取得的租赁发票不符合规定,比如发票内容不真实、未按照规定开具等,也不能抵扣进项税。所以,企业在取得租赁发票时,一定要仔细审核发票的合规性,确保符合抵扣条件才能进行抵扣。

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