公司出差餐饮增值税抵扣有什么政策?

我在一家公司工作,公司经常安排出差。每次出差的餐饮费用都不少,我想了解下在税务方面,公司出差餐饮的增值税能不能抵扣,具体有什么政策规定呢?这样我也能在报销等事项上心里有数。
张凯执业律师
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首先,我们来明确一下增值税抵扣的概念。增值税抵扣简单来说,就是企业在购买货物或者接受服务时支付的增值税,可以在销售货物或者提供服务时缴纳的增值税中扣除一部分,从而减少实际缴纳的税款。


对于公司出差餐饮增值税抵扣政策,根据相关规定,一般情况下,餐饮服务的增值税进项税额不得从销项税额中抵扣。这是因为餐饮服务主要是用于个人消费,而个人消费产生的增值税是不允许抵扣的。依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:购进的旅客运输服务、贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。


不过,也存在一些特殊情况。如果公司将出差餐饮费用作为会议费的一部分,且能够提供会议相关的证明材料,如会议通知、会议议程、参会人员名单等,证明该餐饮费用是与会议相关的必要支出,那么这部分餐饮费用有可能可以在企业所得税前全额扣除,但增值税仍然不能抵扣。因为会议费中的餐饮服务本质上还是属于餐饮服务的范畴,依然受到上述不得抵扣进项税额规定的限制。


此外,如果公司是将餐饮服务用于招待客户,计入业务招待费,同样不能抵扣增值税进项税额。因为业务招待费也属于个人消费的一种延伸,按照规定是不允许进行增值税抵扣的。所以,公司在处理出差餐饮费用的增值税问题时,要严格按照相关规定执行,避免税务风险。

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