商业折扣的增值税如何计算?

我经营着一家小公司,经常会给客户提供商业折扣。但我一直搞不清楚,在有商业折扣的情况下,增值税该怎么算。每次报税的时候都很头疼,怕算错了出问题。想知道具体的计算方法和相关规定。
张凯执业律师
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商业折扣,简单来说就是企业为了促进商品销售而在商品标价上给予的价格扣除。在计算增值税时,对于商业折扣有明确的规定。


根据《国家税务总局关于印发〈增值税若干具体问题的规定〉的通知》(国税发〔1993〕154号)第二条第(二)项规定:“纳税人采取折扣方式销售货物,如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明的,可按折扣后的销售额征收增值税;如果将折扣额另开发票,不论其在财务上如何处理,均不得从销售额中减除折扣额。”


也就是说,如果商家在销售商品时给予了商业折扣,并且销售额和折扣额在同一张发票上分别注明,那么计算增值税时,就按照折扣后的销售额乘以适用的增值税税率来计算应纳税额。例如,商品原价1000元,给予10%的商业折扣,那么折扣后的销售额就是1000×(1 - 10%) = 900元。假设适用的增值税税率是13%,那么应缴纳的增值税就是900×13% = 117元。


但要是销售额和折扣额没有在同一张发票上分别注明,或者折扣额另开发票,那就得按照未扣除折扣的销售额来计算增值税。比如还是上面的例子,商品原价1000元,商业折扣10%,但折扣额另开发票,这时计算增值税就得用1000×13% = 130元。所以,企业在处理商业折扣和开具发票时,一定要严格按照规定操作,避免因错误计算增值税而带来税务风险。

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