增值税抵扣是销项减进项吗?

我在处理公司税务的时候,对增值税抵扣这块不太明白。想知道在计算增值税的时候,是不是直接用销项税额减去进项税额就行呢?不太确定这种计算方式对不对,所以来问问。
张凯执业律师
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增值税抵扣通常来说就是用销项税额减去进项税额。下面为你详细解释:


首先,我们来了解一下销项税额和进项税额的概念。销项税额是指纳税人销售货物或者提供应税劳务,按照销售额和规定的税率计算并向购买方收取的增值税税额。简单来说,就是你卖东西或者提供服务时,向对方收取的那部分增值税。例如,一家企业销售了一批货物,销售额是100万元,增值税税率是13%,那么销项税额就是100×13% = 13万元。


进项税额则是指纳税人购进货物或者接受应税劳务支付或者负担的增值税税额。也就是你买东西或者接受服务时,支付给对方的增值税。比如,该企业购进原材料花费了50万元,增值税税率同样是13%,那么进项税额就是50×13% = 6.5万元。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》规定,一般纳税人应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。应纳税额计算公式为:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额。在上面的例子中,该企业当期应缴纳的增值税就是13 - 6.5 = 6.5万元。


不过,这里需要注意的是,并不是所有的进项税额都可以抵扣。比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等,其进项税额不得从销项税额中抵扣。所以在实际计算时,要准确判断哪些进项税额是可以抵扣的,以确保计算的准确性。

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