借方递延所得税负债——使用权资产是什么意思?

我在处理财务报表的时候,看到借方有递延所得税负债——使用权资产这一项,完全不明白是什么意思。我不是学法律和财务的,对这些概念很陌生,想知道它代表着什么,在法律和财务上是怎么规定和解释的。
张凯执业律师
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首先,我们来分别理解递延所得税负债和使用权资产这两个概念。


递延所得税负债是因为税法和会计规定在确认收入、费用、资产和负债等方面存在差异而产生的。简单来说,就是会计上计算出来的应纳税额和按照税法规定计算出来的应纳税额不一样,当会计上算出来要交的税比税法规定的多,以后期间要多交税时,就会形成递延所得税负债。


使用权资产是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在新的租赁准则下,承租人要把租赁业务当作自己取得了一项资产来核算,这个资产就是使用权资产。


当出现借方递延所得税负债——使用权资产这种情况时,它反映了在使用权资产相关的会计处理和税务处理差异方面的调整。比如,在某些情况下,会计上对使用权资产的折旧方法、折旧年限等和税法规定不同,就会产生暂时性差异。当这种差异发生转回时,就可能会借记递延所得税负债。


依据《企业会计准则第18号——所得税》规定,企业应当根据资产、负债的账面价值与其计税基础的差异,确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。对于使用权资产,企业需要按照准则要求,比较其账面价值和计税基础,计算出相应的暂时性差异,并确认递延所得税负债或资产。如果后续情况发生变化,导致之前确认的递延所得税负债需要调整,就会在借方进行记录。


综上所述,借方递延所得税负债——使用权资产是企业在会计核算和税务处理中,针对使用权资产产生的暂时性差异进行调整的一种体现。

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