汇算清缴研发费用加计扣除时其他费用的占比是多少?

我在做企业汇算清缴,涉及研发费用加计扣除这一块。对其中其他费用的占比不太清楚,不知道该怎么计算和把握这个比例,担心影响扣除额度和申报准确性,想了解一下相关规定是怎样的。
张凯执业律师
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在汇算清缴研发费用加计扣除时,其他费用占比是有明确规定的。首先,我们来解释一下研发费用加计扣除和其他费用这两个概念。研发费用加计扣除是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,可以在计算应纳税所得额时,在实际发生支出数额的基础上,再加成一定比例,作为计算应纳税所得额时的扣除数额。其他费用是指与研发活动直接相关的其他费用,如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费,研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用,知识产权的申请费、注册费、代理费,差旅费、会议费,职工福利费、补充养老保险费、补充医疗保险费等。


根据《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2021年第28号)等相关规定,企业在一个纳税年度内同时开展多项研发活动的,统一计算全部研发项目“其他相关费用”限额。计算公式为:全部研发项目的其他相关费用限额=全部研发项目的人员人工等五项费用之和×10%/(1-10%)。这里的人员人工等五项费用是指人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销和新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。


当“其他相关费用”实际发生数小于限额时,按实际发生数计算税前加计扣除额;当“其他相关费用”实际发生数大于限额时,按限额计算税前加计扣除额。也就是说,在汇算清缴时,企业需要按照这个规定来确定其他费用在研发费用加计扣除中的占比和可扣除的金额。这样规定是为了合理控制企业研发费用加计扣除的范围,确保政策的准确执行和税收公平。

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