建筑企业所得税收入小于增值税收入的原因是什么?

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张凯执业律师
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首先,我们要了解企业所得税和增值税在计算收入时遵循的不同原则和规定。企业所得税收入确认通常以权责发生制为基础,强调收入的实质实现;而增值税收入确认更多地与应税行为的发生和发票开具等因素相关。


建筑企业所得税收入小于增值税收入,可能存在以下几种原因。


一是增值税视同销售情况。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人等。在建筑企业中,如果有将自产的建筑材料用于捐赠等视同销售行为,在增值税上需要确认收入并计算缴纳增值税,但在企业所得税方面,若不符合收入确认条件,则可能不确认收入。例如企业将自己生产的水泥无偿捐赠给公益项目,增值税上要按规定计算销项税额,但在企业所得税上不一定确认收入,这就会导致增值税收入增加而企业所得税收入未增加。


二是增值税纳税义务发生时间与企业所得税收入确认时间的差异。在建筑服务中,增值税纳税义务发生时间为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。而企业所得税收入确认需要满足收入的金额能够可靠地计量、交易的完工进度能够可靠地确定等条件。比如,建筑企业提前开具了发票,按照增值税规定就产生了纳税义务,需要确认增值税收入,但在企业所得税上,由于工程尚未完工,相关成本不能准确核算等原因,可能还不能确认收入,从而造成增值税收入大于企业所得税收入。


三是预收款的处理。建筑企业收到预收款时,根据相关规定,一般需要预缴增值税,但在企业所得税方面,预收款通常不确认为当期收入,要按照完工进度等方法确认收入。例如企业收到一笔工程预收款,在增值税上需要按规定预缴税款,计入增值税收入,但在企业所得税上,这笔预收款在当期可能不确认为收入,等到工程达到一定进度时才逐步确认,这也会使得增值税收入大于企业所得税收入。

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