特别纳税调整中关联企业利息有什么规定?

我有一家企业,和关联企业有资金往来,涉及到利息问题。听说有特别纳税调整这回事,我不太清楚在特别纳税调整里,关联企业利息方面到底有啥规定,会不会影响企业纳税情况,想了解一下具体内容。
张凯执业律师
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特别纳税调整是指税务机关出于实施反避税目的而对纳税人特定纳税事项所作的税务调整。在关联企业利息方面,有着明确的法律规定。


首先,根据《企业所得税法》第四十一条规定,企业与其关联方之间的业务往来,不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。这意味着如果关联企业之间的利息设定不符合独立交易原则,税务机关可以进行调整。所谓独立交易原则,通俗来讲,就是关联企业之间的交易,要像没有关联关系的企业之间按照公平成交价格和营业常规进行业务往来一样。


其次,《企业所得税法》第四十六条规定,企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除。对于金融企业,接受关联方债权性投资与其权益性投资比例为5:1;其他企业,该比例为2:1。也就是说,如果关联企业之间的债权性投资与权益性投资比例超过这个标准,超过部分对应的利息支出,不能在企业计算应纳税所得额时扣除。


另外,依据《国家税务总局关于企业关联方利息支出税前扣除标准有关税收政策问题的通知》,企业如果能够按照税法及其实施条例的有关规定提供相关资料,并证明相关交易活动符合独立交易原则的;或者该企业的实际税负不高于境内关联方的,其实际支付给境内关联方的利息支出,在计算应纳税所得额时准予扣除。


对于企业来说,在处理关联企业利息问题时,要严格按照上述法律规定执行,避免因不符合规定而面临税务调整和处罚。同时,企业应做好相关资料的准备工作,以证明自身交易的合理性和合规性。

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