年度汇算清缴补缴的所得税需要计提所得税费用吗?

我在做公司年度汇算清缴时,发现需要补缴所得税。我不知道这补缴的所得税是否要计提所得税费用,计提和不计提对财务处理和税务申报有什么影响也不太清楚,所以想问问专业人士这方面的规定是怎样的。
张凯执业律师
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在会计处理上,年度汇算清缴补缴的所得税通常是需要计提所得税费用的。我们先来解释一下什么是所得税费用和计提。所得税费用简单来说,就是企业经营过程中因为获得利润而需要向国家缴纳的税款所产生的费用。而计提呢,就是在还没实际支付这笔钱之前,先把这笔费用记录在账上,以符合会计的权责发生制原则。权责发生制就是说,只要是属于本期的收入和费用,不管款项有没有收付,都要作为本期的收入和费用处理。


根据《企业会计准则第18号——所得税》的相关规定,企业应当采用资产负债表债务法核算所得税。在年度汇算清缴时,如果确定需要补缴所得税,这意味着企业在之前的会计期间少计算了应缴纳的所得税,所以要对这部分少计的费用进行调整。计提补缴的所得税费用,就是为了准确反映企业在该会计期间的真实税负情况。


具体的会计分录一般如下:首先,计提时,借记“所得税费用”,贷记“应交税费——应交所得税”。这里“所得税费用”是一个损益类科目,增加表示费用增加;“应交税费——应交所得税”是负债类科目,增加表示企业欠缴的税款增加。然后,在实际缴纳时,借记“应交税费——应交所得税”,贷记“银行存款”。这一步就是把欠缴的税款实际支付出去,减少企业的负债和银行存款。


如果不计提所得税费用,会导致企业的财务报表不能准确反映其真实的经营成果和财务状况。比如,利润会被高估,因为没有扣除应缴纳的所得税费用;负债也会被低估,因为没有记录欠缴的税款。这可能会误导投资者、债权人等财务报表使用者对企业的判断。所以,按照会计准则和规范的财务处理要求,年度汇算清缴补缴的所得税是需要计提所得税费用的。

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