统借统还免征增值税的三个条件是什么?

我在处理公司税务问题时,涉及到统借统还业务。听说统借统还能免征增值税,但不清楚具体要满足哪三个条件。想了解这三个条件具体内容是什么,以便准确处理公司的税务情况,避免税务风险。
张凯执业律师
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统借统还免征增值税是国家为了支持企业集团资金集中管理和有效利用而出台的一项税收优惠政策。下面为您详细介绍统借统还免征增值税的三个条件以及相关法律依据。


第一个条件是资金来源。统借统还业务中,资金必须是由企业集团或者企业集团中的核心企业向金融机构借款或者对外发行债券取得。简单来说,就是钱得是从金融机构或者通过发行债券借来的,不能是其他渠道来的资金。依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》,明确了统借统还业务的资金来源要求。


第二个条件是资金使用。企业集团或者核心企业将所借资金分拨给下属单位,这里的下属单位是指集团内的其他成员企业。并且分拨资金时,按支付给金融机构的借款利率水平或者债券票面利率水平,向企业集团或者集团内下属单位收取用于归还金融机构或债券购买方本息的利息。也就是说,不能在利息上额外加价获利。


第三个条件是利息收取标准。企业集团向金融机构借款或对外发行债券取得资金后,由集团所属财务公司与企业集团或者集团内下属单位签订统借统还贷款合同并分拨资金,按支付给金融机构的借款利率水平或者债券票面利率水平向企业集团或者集团内下属单位收取利息,再转付企业集团,由企业集团统一归还金融机构或债券购买方的业务,同样要遵循不额外加价的原则。若统借方向资金使用单位收取的利息,高于支付给金融机构借款利率水平或者债券票面利率水平的,应全额缴纳增值税,不得免征。

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