坏账是否可以在所得税前扣除?

我公司有几笔应收账款,对方企业经营不善可能无法偿还,形成了坏账。我想了解下,这些坏账能不能在计算企业所得税的时候进行税前扣除呢?这对公司的税务成本影响挺大的,所以很关心这个问题。
张凯执业律师
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坏账是指企业没办法收回或者收回可能性极小的应收款项。对于坏账能否在所得税前扣除这个问题,需要依据相关规定来判断。


根据《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》(国家税务总局公告2011年第25号)的规定,企业实际资产损失,应当在其实际发生且会计上已作损失处理的年度申报扣除;法定资产损失,应当在企业向主管税务机关提供证据资料证明该项资产已符合法定资产损失确认条件,且会计上已作损失处理的年度申报扣除。 企业发生的资产损失,应按规定的程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除。未经申报的损失,不得在税前扣除。


具体来说,企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认:(一)相关事项合同、协议或说明;(二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告;(三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书;(四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明;(五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明;(六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明;(七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。


所以,只要企业的坏账损失符合上述规定,并且按照要求向主管税务机关申报,是可以在所得税前扣除的。这样能减少企业的应纳税所得额,从而降低企业的所得税负担。企业要保存好相关证据材料,以应对税务机关的检查。

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