计提的坏账准备是否允许税前扣除?

我经营着一家小公司,在财务处理时会对可能收不回来的账款计提坏账准备。但我不太清楚在计算企业所得税时,这些计提的坏账准备能不能在税前扣除。要是能扣除就能减少应纳税所得额,降低企业税负;要是不能扣除,就只能按规定纳税。所以想了解下相关法律规定。
张凯执业律师
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在我国,关于计提的坏账准备能否在税前扣除,需要依据具体的法律规定来判断。


首先,我们要明白几个概念。坏账准备是企业针对可能无法收回的应收账款所预先提取的准备金,这是企业基于谨慎性原则,对可能出现的损失提前做的一种准备。而税前扣除指的是在计算应纳税所得额时,某些符合规定的支出可以从收入中扣除,从而减少需要缴纳税款的基数。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,未经核定的准备金支出不得在计算应纳税所得额时扣除。这里的准备金支出就包括企业计提的坏账准备。这是因为企业计提坏账准备往往带有一定的主观性,是基于企业自身的判断和估计,而不是实际已经发生的损失。


不过,如果企业的坏账损失是实际发生的,并且符合相关规定,是可以在税前扣除的。依据《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》,企业实际发生的应收账款坏账损失,应按规定的程序和要求向主管税务机关申报后方能在税前扣除。申报时,企业需要提供相关的证据材料,证明该应收账款确实无法收回,比如债务人破产、死亡等相关证明。


总之,单纯计提的坏账准备一般不允许税前扣除,只有实际发生且符合规定的坏账损失才可以按程序在税前扣除。企业在进行税务处理时,应当严格按照法律规定执行,以避免税务风险。

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