企业进项税额能否抵扣?

我开了家企业,在经营过程中产生了一些进项税额。但我不太清楚哪些进项税额是可以抵扣的,哪些不能抵扣。比如采购原材料、办公用品等产生的进项税,还有一些服务类的进项税,我很想知道这些能不能抵扣,该怎么判断呢?
张凯执业律师
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企业进项税额抵扣是指企业在计算应缴纳的增值税时,可以将购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等所支付或者负担的增值税额从销项税额中扣除。这是增值税制度的一个重要特点,其目的是避免重复征税,减轻企业的税收负担。


判断企业进项税额能否抵扣,需要依据相关法律法规。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额;从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额;购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外等。


然而,也存在一些情况进项税额不得抵扣。《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务;国务院规定的其他项目。


企业在进行进项税额抵扣时,首先要确保取得合法有效的扣税凭证,如增值税专用发票等。然后要判断业务是否属于可抵扣范围,不属于上述不得抵扣的情形。同时,企业还需要按照规定的程序和期限进行抵扣操作,比如在规定时间内认证发票等。只有严格按照法律法规的要求进行操作,企业才能正确地进行进项税额抵扣,避免税务风险。

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