哪些进项税额可以抵扣?

我在经营公司的过程中,涉及到很多进项税额的情况。我不太清楚到底哪些进项税额是可以抵扣的,比如日常采购办公用品、购买设备、支付水电费这些产生的进项税额,能不能抵扣呢?想了解一下具体的规定。
张凯执业律师
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进项税额抵扣是指企业在计算应缴纳的增值税时,可以将购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等支付或者负担的增值税额,从销项税额中扣除。通俗来讲,就是企业在买东西的时候交了一部分税,在卖东西计算要交多少税时,可以把买东西交的这部分税减掉。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。例如企业从供应商那里购买原材料,供应商开具了增值税专用发票,发票上注明的增值税额就可以抵扣。 (二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。当企业进口货物时,海关会出具专用缴款书,上面的增值税额也能用来抵扣。 (三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。进项税额计算公式:进项税额=买价×扣除率。这是为了支持农业发展而设置的特殊抵扣政策。 (四)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。企业从境外购买服务等,按照规定代扣代缴税款后,完税凭证上的增值税额可以抵扣。


不过,也有一些进项税额是不得从销项税额中抵扣的,比如用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等。企业在进行进项税额抵扣时,一定要严格按照法律规定进行操作,避免税务风险。

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哪些进项税额可以抵扣?

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